Центр подготовки 
налоговых консультантов

Авторизация
Регистрация



Повышение
квалификации





Семинары

 

Налоговый контроль: тренды 2018. Чего ждать налогоплательщикам, как подготовиться и защитить свои интересы

Содержание:
1.«Сюрпризы» от ФНС: модернизация налогового администрирования – какие новые возможности появляются у налоговых органов; новые сервисы, в частности, «Прозрачный бизнес»; рискоориентированный подход – что необходимо знать налогоплательщику; рулинг – что это такое и как он изменит налоговые отношения.
2.«Помощники» ФНС или к чему приводит «дружба» с ЦБ РФ, Следственным комитетом РФ. Банковская и налоговая тайна – что изменилось. Контроль ЦБ налоговых отчислений к обороту по счету налогоплательщика; комплаенс – как банки определяют фак-тическое местонахождение организаций. Что делать, если организация зарегистрирована по месту жительства директора. Обязанность и ответственность за раскрытие бенефициаров. Что делать, если компания не знает своих бенефициаров. Методические рекомендации Следственного комитета о проведении налоговых проверок. Как меняющийся контроль влияет на его эффективность. Неосторожная форма вины не в тренде – так ли это. Совместные проверки – особенности. Какие схемы признаются уклонистскими.
3. Обзор последних изменений в Налоговом Кодексе, которые повышают эффективность администирования: приостановление операций и ограничения для налого-плательщика; взыскание недоимки с лиц, а не только с организаций; «необоснованная налоговая выгода» - необходимо ли менять договоры с контрагентами; актуальность должной осмотрительности налогоплательщика – всегда ли она спасает и т.п.
4. Налоговые поверки: предпроверочный анализ, истребование сведений вне проверки у неограниченного круга лиц; мероприятия налогового контроля, которые выходят на первый план; допрос свидетелей – готовимся заранее; осмотр – какими правами и обязанностями обладает налогоплательщик; уведомления о пояснениях и требования – всегда ли налогоплательщик обязан на них реагировать.
5. Субсидиарная ответственность: лица, которые несут ответственность за долги по налогам организации, привлечения к субсидиарной ответственности в порядке банкротства. Как ликвидация («брошенки», упрощенная ликвидация) влияет на ответ-ственность. Сроки давности привлечения к субсидиарной ответственности. Каким имуществом ответит должник.
6. Взыскание убытков с налогоплательщика. Только ли по обвинительному приго-вору взыскание возможно. Какие суммы включаются в убыток. Сроки давности. «Новейшая» судебная практика по взысканию.
7. Налоговые споры: 5 зон риска, ошибки в формировании документального под-тверждения хоз.операций, ошибки при должной осмотрительности, взаимозависимоть, дробление бизнеса, отсутствие экономической обоснованности затрат. Легендирование – всегда ли может уменьшить риск налоговых доначислений.
8. Обзор судебная практика по «знаковым» вопросам.
9. Планируемые изменения в налоговом контроле (планы законодательных органов)

ул. Радио, д.22
 
(495) 925-03-87
 
м. "Бауманская"
nalog@cpnk.ru

Продолжительность:
300 мин.
Дата записи:
18.04.2018 г. и 23.04.2018 г. 
Лектор:
Шиляева Юлия Геннадьевна 
Стоимоcть:
5 000 руб.

Купить запись

Посмотреть купленную запись

Copyright © ЦПНК 2003-2019
top100site.org