• Подготовка налоговых консультантов
    Старт - 13 июня 2024 г.
  • Повышение квалификации налоговых консультантов
    Старт - 28 марта 2024 г.

«Новые правила трансфертного ценообразования»


25 ноября 2013 года, 10.00 – 16.30

Лектор Смирнова Т.С., начальник отдела документальных проверок и ревизий МВД РФ практикующий специалист в области бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, независимый эксперт-консультант,
имеет многолетний практический опыт работы в крупных кредитных организациях.

Целевая аудитория: юристы, бухгалтеры, налоговые консультанты, сотрудники финансово-экономических служб; руководителей компаний.

Стоимость: 9900 руб. НДС не облагается.

В стоимость входит:  участие в семинаре, разбор с преподавателем конкретно вашей рабочей ситуации; кофе-брейк и обед во время проведения семинара; письменные принадлежности; сертификат.

Адрес проведения:  м.Автозаводская, ул.Ленинская слобода, д.19, Бизнес-центр «Омега Плаза», 2-ой этаж

В программе:

Новые правила трансфертного ценообразования и как заключить сделку, чтобы она соответствовала рыночным ценам. Кто должен отчитаться по контролируемым сделкам. Актуальные вопросы заполнения уведомления. Новые требования законодательства для обоснования налоговой выгоды.

1. Налоговые последствия цены договора: какие сделки будут попадать под контроль налоговых органов; порядок определения дохода за календарный год. Как оценить, являлись ли Ваши сделки контролируемыми.

2. Новые правила определения взаимозависимых лиц.

3. Права и обязанности у налогоплательщиков, осуществляющих контролируемые сделки. Документирование контролируемых сделок: порядок и сроки подачи уведомления о контролируемых сделках. Рекомендации ФНС по подготовке документации для налогового контроля.

4. Новый вид налоговых проверок, проводимых налоговыми органами. Новые методы определения соответствия цен сделки рыночным: метод сопоставимой рентабельности и метод распределения прибыли. Использование комбинации нескольких методов определения рыночной цены для целей налогообложения. Симметричные корректировки налоговых обязательств.

5. Кто и как может заключать соглашение с налоговыми органами о ценообразовании.

6. Консолидированная группа налогоплательщиков по налогу на прибыль: порядок создания, исчисление и уплата налога на прибыль участниками КГН. Налоговый контроль за КГН.

7. Ценовая политика компании в 2013г.: скидки и бонусы, подарочные сертификаты, лояльность к клиентам. Как правильно исчислить налоги: НДС, прибыль и НДФЛ.

8. Понятие налоговой выгоды и механизм ее возникновения. На чем строится концепция налоговой выгоды. Когда получение налоговой выгоды не является противоправным явлением.

9. Методы обнаружения налоговой выгоды: деловая цель, должная осмотрительность и осторожность, реальность хозяйственных операций, переквалификация сделки или характера деятельности налогоплательщика.

10. Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами. Доказательства, применяемые налоговыми органами и налогоплательщиками, подтверждающие получение обоснованной (необоснованной) налоговой выгоды.

11. Позиция Высших судебных инстанций о налоговой выгоде и обоснованности расходов. Конституционный суд о законности и экономической обоснованности расходных документов. Оправдание сделки: договор подряда, консультационные услуги, маркетинговые исследования, договор аренды, лизинг, посреднические договоры, аутсорсинг персонала др.

12. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение обоснованной (необоснованной) налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды.

Отправить заявку